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上思县科学技术局 2017年部门技术措施和组织措施决算

来源:金沙直营赌场推荐 | 时间:2018-11-25

  组织知识清单一览表

  1949年,为行政单位,为内设机构3个,分别为局办公室,科技管理股、知识产权股。定编制4名,在职有4人,现有部门领导职位3名。目前退休人员行政9人。 随着社会的不断发展,我局职能范围也不断提升,当前,我单位的主要职责是:

  1.组织贯彻国家有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全区科技发展和科技促进经济、社会发展的办法、措施;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究本县重点产业技术政策;推动本县科技创新新体系建设,提高本县科技创新能力。

  2.研究提出全县科技体制改革的办法、措施,指导、推进全县科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机构;研究提出制定科技法规的建设。推进科技政策和法规建设;研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优先科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。

  3.研究制定我县基础研究,应用研究、高新技术研究及产业化发展的办法和措施;负责组织我县重大基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。

  4.强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责我县星火计划、火炬计划、技术措施和组织措施成果推广计划,新产品试制与中间实验计划、科技扶贫计划等科技开发计划和项目指南的制度并指导实施;促进高新技术出口及相关政策的制订;负责高新技术企业、产品、成果的认定;指导全县科技创新工作的实施。

  5.研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造性科技人才成长良好环境的相关政策;组织全县科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拔、培养学术技术管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人。

  6.负责管理全县科技外事工作,研究提出国际科技使用与交流的意见与措施;科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、科技、设备引进;负责全县科技人员出国及来访专家学者的申报;会同有关部门组织技术出口中、技术引进和消化、吸引、创新工作。

  7.负责技术贸易机构审核。管理技术市场、负责技术合同的认定、登记,监督、检查技术合同的实施。

  8.管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和科技、信息市场与科技计划相关的知识产权保护等工作;负责县内社会力量设立科技学技术奖的审核、登记。

  9.牵头负责全县的科学技术普九工作,制订全县科技技术及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科技技术普及工作发展。

  10.根据我县科技改革与发展的要求,组织发展科学研究;管理全县科技信息、科技信息网工作;审核科研机构的组建和调整;归口和管理生产力促进中心和科技统计工作;负责民营科技企业的认定登记。指导、管理民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、超标、评估等社会中介组织的发展。推动科技服务体系的建立。

  11.贯彻执行国家、自治区和市知识产权有关法规和政策,拟定地方知识产权发展的有关规章;协调指导知识产权保护创新体系的建立;协调涉外知识产权工作。

  13.指导、协调各乡镇的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业科技进步;指导全县科技兴县工作;负责对乡镇党政领导班子和行业主管领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

  2017年科技局部门决算机构1个,为行政单位,账务隶属一级单位,财务独立核算,执行行政单位会计制度,在职人员4人,退休人员9人。

  (一)本部门2017年度总收入206.66万元,其中本年收入206.66万元,较2016年度决算数增加10.82万元,增长5.24%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入35万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少5万元,下降1.4%,主要原因是项目经费已按合同分期拨款,2017年自治区项目经费为后期项目经费,拨款金额按合同相应减少。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余38.42万元,全部为上级项目经费,包括以前年度因客观原因未来实施完毕的项目经费结余及未结题项目经费的结转和结余。较2016年度决算39.59 万元,增长50.74 %,主要原因是以前年度项目实施经费支出。

  (二)本部门2017年度总支出245.08万元,其中本年支出223.20万元,较2016年度决算数减少12.23 万元,下降 5.48%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(2010402款)0万元:主要用于行政或者行政管理的事业单位的一般支出。较2016年度决算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是2017年无此款项支出。

  2. 科学技术支出190.00万元,其中:科学技术管理事务56.78万元,主要用于科技局日常公用经费支出、科技局在职人员工资,科技局每年参加的三会一周(北京科学技术博览会、杨凌农高会、深圳高新技术交易会、广西科技活动周)经费。科学技术研究与开发125.47万元,其中:技术应用研究与开发52.97万元,科技成果转化与扩散19.57万元,其他技术研究与开发支出52.93万元,均为上级财政拨款项目资金,52.97万元用于上级财政拨款项目资金(上级财政补助项目经费);19.56万元用于澳洲坚果套种菠萝新品种试验与示范、2017年专利申请资助及奖励。52.93万元用于甘蔗高产技术集成与加工产业链自延伸示范、糠醛水解清洁生产工艺开发及应用示范、香花油茶生态种植示范与加工、十万大山名贵壮药材生态种植关键技术研究与示范、匙吻鲟工厂化高效繁育及生态养殖示范;其他科学技术支出7.8万元,用于桂财教[2017]83号-2017年脱贫攻坚贫困村科技特派员工作补助经费。

  3.社会保障和就业20.49万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  4.医疗卫生和计划生育支出7.89万元,主要用于用于本单位医疗卫生补贴。

  6.住房保障支出2.89万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  8. 年末结转和结余38.42万元,全部为上级项目经费,包括以前年度因客观原因未来实施完毕的项目经费结余及未结题项目经费的结转和结余。较2016年度决算39.59 万元,增长50.74 %,主要原因是以前年度项目实施经费支出。

  上思县科学技术局2017年度一般公共预算支出223.20万元,较2016年度决算数减少12.23万元,下降5.48%。其中:基本支出74.94万元,项目支出148.26万元。

  上思县科学技术局2017年度一般公共预算支出年初预算为74.94万元,支出决算为74.94万元,完成年初预算的100 %。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是2017年无此款项支出;

  (二)科学技术支出190.04万元,基本支出74.94万元,其中科学技术41.78万元,主要用于科技局日常公用经费支出,包括差旅费、办公费、邮电电迅费、公务接待费、科技局在职人员工资及科技局每年参加的三会一周(北京科学技术博览会、杨凌农高会、深圳高新技术交易会、广西科技活动周)经费;社会保障和就业支出20.49万元,主要用于科技局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;医疗卫生与计划生育支出7.89万元,用于本单位医疗卫生补贴;农林水支出1.88万元,主要用于驻村工作队员扶贫支出;住房保障支出2.89万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  (三)项目支出148.26万元,其中科学技术管理事务15万元,主要用于科技局参加的三会一周(北京科学技术博览会、杨凌农高会、深圳高新技术交易会、广西科技活动周)经费。科学技术研究与开发125.47万元,为上级财政拨款项目资金,其中52.97万元科技厅政拨款项目资金(上级财政补助项目经费)用于项目实施补助;19.56万元,用于澳洲坚果套种菠萝新品种试验与示范、2017年专利申请资助及奖励;52.93万元,用于甘蔗高产技术集成与加工产业链自延伸示范、糠醛水解清洁生产工艺开发及应用示范、香花油茶生态种植示范与加工、十万大山名贵壮药材生态种植关键技术研究与示范、匙吻鲟工厂化高效繁育及生态养殖示范;7.8万元,桂财教[2017]83号-2017年脱贫攻坚贫困村科技特派员工作补助经费。

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.94万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出37.40万元,完成年初预算的33.38%。主要原因是人员退休,使人员经费减少。

  (二)商品和服务支出19万元,完成年初预算的100 %。按财政预算拨款支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.31 万元。

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

  (一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。0

  公务用车运行支出0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,上思县科技局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出 0 万元。

  (三)公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次 次,30人次4次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。

  2017年本部门机关运行经费支出6.27万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加1.11 万元,增长1.75 %。主要原因是:办公及业务费用增加。

  2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3 个,二级项目0 个,共涉及资金33万元,自评覆盖率达到100%。

  共组织对“2018年广西发明创造成果展览交易会、2017年度上思县专利申请及资助奖励”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出33万元。1.通过开展该项目,有效的激发了全县各机关团体、企事业单位和个人的发明创造及申请专利的积极性,近三年来我县专利申请量和专利授权量提升显著;同时项目的实施使我们能够向全区人民展示上思县2018年最新的发明创新成果,对于宣传上思县新形象和招商引资起到了一个积极的作用。2.通过开展广西壮族自治区科技厅从2012年起,每年至少在区内组织举办一次广西发明创造成果展览交易会,到2018年已举办了八届。举办交易会的目的旨在推动全民发明创造,促进发明专利产出,并集中推介一大批区内外专利技术和创新技术,推动专利和新技术的应用,提高科技对经济增长的贡献率,全面提升产业竞争力。

  组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出223.20万元。从整体上讲,上思县科学技术局2017年一般公共财政预算支出达到100%,完成了财政年度预算计划并按上级补助项目合同要求完成了本年度项目经费支出。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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